Indépendants/Freelances : les déclarations à ne pas oublier en 2023
Les indépendants ont de nombreuses déclarations à remplir chaque année. Revenu professionnel, TVA, cotisations diverses, il est facile de se perdre et d’oublier une déclaration importante.
Quelles sont les déclarations à ne pas oublier en 2023 ? Quelles différences si vous êtes auto-entrepreneur ? Comment vous faciliter la tâche ?
Retrouvez toutes les réponses dans cet article grâce à la liste complète réalisée par notre partenaire, le logiciel de comptabilité Indy.
La checklist des déclarations à ne pas oublier en 2023
Voici les déclarations à ne pas oublier cette année :
La déclaration de revenu professionnel (2035, 2031, 2033, 2050 et 2065) ;
La déclaration de revenu du foyer fiscal (2042) ;
L’annexe professionnelle de la déclaration 2042 : la 2042 C PRO ;
L’annexe sociale de la déclaration 2042 : la DSFU ;
Les déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles (CA3) ou la déclaration de TVA annuelle (CA12).
La déclaration de revenus professionnels
La déclaration de revenus professionnels est la déclaration principale de votre entreprise. C’est elle qui permet de déclarer vos revenus pour le calcul de l’impôt.
Le type de cette déclaration dépend de votre statut fiscal :
En entreprise individuelle BNC (professions libérales et prestations de services), vous devez remplir une déclaration 2035 ;
En entreprise individuelle BIC (commerçants et artisans), vous devez remplir une déclaration 2031 ;
En société soumise à l’IS (EURL, SARL, SAS, SASU, etc.), vous devez remplir les déclarations 2033 et 2065 ou 2050 et 2065, selon votre régime.
Elles sont à envoyer dans un délai de 3 mois après la clôture de l’exercice, ou début mai si vous clôturez au 31 décembre.
💡 Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n’avez pas de déclaration de revenus professionnels annuelle à faire. Vous déclarez vos revenus chaque mois ou trimestre auprès de l’URSSAF.
La déclaration de revenus du foyer fiscal et ses annexes
La déclaration de revenus du foyer fiscal est obligatoire pour tous les contribuables français. Elle est à remplir chaque année entre avril et juin.
En tant qu’indépendant, en plus de la déclaration classique, la 2042, vous avez deux annexes à remplir selon votre situation :
l’annexe 2042-C-PRO si vous êtes à l’impôt sur le revenu (notamment en entreprise individuelle) ;
l’annexe social, appelé DSFU, si vous êtes au régime social des travailleurs non salariés. Cette déclaration permet le calcul des cotisations sociales, elle remplace l’ancienne DSI.
Les déclarations de TVA
Les indépendants assujettis à la TVA doivent déclarer les montants collectés et payés de cette taxe.
Suivant votre régime de TVA, deux déclarations sont à remplir :
Pour les professionnels au régime réel simplifié de TVA, vous êtes en déclaration annuelle. Vous devez remplir une CA12 avant le mois de mai.
Pour les professionnels au régime réel normal de TVA, vous pouvez être en déclaration mensuelle ou trimestrielle. Vous devez dans les deux cas remplir une CA3.
Vous êtes maintenant à jour de vos déclarations obligatoires pour 2023 !
Si toutes ces obligations vous effraient, pensez à utiliser un logiciel de comptabilité comme Indy. Grâce à la connexion bancaire sécurisée, vos déclarations sont pré-remplies tout au long de l’année, vous êtes guidé pour chaque étape et recevez des rappels réguliers pour ne rien oublier. De quoi rester serein et maître des comptes de votre entreprise !